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🔁 Como Gerar Nota de Devolução – Solução E.R.P.

  • Solucao Sistemas
  • 11 de jul.
  • 1 min de leitura

Atualizado: 27 de ago.


Seja bem-vindo a mais um tutorial da Solução Sistemas! Hoje vamos aprender como emitir uma Nota de Devolução, usada quando há a necessidade de retornar mercadorias ao fornecedor. Vamos ao passo a passo! 🧾📤


🖥️ Acessando o Menu


1️⃣ Vá até o menu Fiscal Contábil

2️⃣ Clique na opção Gerenciar Notas

3️⃣ Acesse a aba Notas Recebidas de Fornecedor

4️⃣ Selecione o período desejado para visualizar as notas


📄 Localizando a Nota a Ser Devolvida

  • Na lista de notas, selecione aquela que deseja devolver

  • Clique nas três linhas (menu de opções) da nota

  • Escolha “Gerar Nota de Devolução”


🔧 Editando a Nota de Devolução

  • A nota original será carregada automaticamente

  • Confira o CFOP de devolução (ex: 5202 ou 1202, dependendo do caso)

  • Caso não seja uma devolução total, você pode:

  • Selecionar o item e pressionar a tecla Delete para removê-lo da nota


💡 Verificações Fiscais

Antes de salvar:

  • Confirme:

  • 🧮 Base de ICMS

  • 📊 Alíquotas e CST

  • 💰 Valores e tributos

  • 🏷️ Dados do produto e do fornecedor

Essas informações devem estar de acordo com o tipo de devolução e com a legislação vigente.


📤 Finalizando

  • Clique em Salvar para registrar a nota

  • Em seguida, clique em Enviar para transmissão da NF-e


✅ Prontinho! Sua nota de devolução foi gerada e está pronta para ser enviada à Receita e ao fornecedor.

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